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审计主管工作职责描述

来源:化拓教育网

  1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;

  2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;

  3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;

  6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  7、完成上级领导交办的其他工作。

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