内审首次会议纪要
内审首次会议纪要
篇一:内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间:20XX-10-13上午9:00
主持人:张丽蓉
与会人员:总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要:
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持,宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法:提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
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内审首次会议的发言稿
各位好!
20XX年的第一次内审会议现在开始。
首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合,使得内审活动按计划如期开展。审核组的成员:第一组:罗锡仲、卓工、况飞娥
第二组:张丽蓉、刘连平、梁其文
审核目的:评价质量体系符合审核准则的程度和有效性,确保质量体系的有效运行
审核范围:与质量活动有关的各部门及场所
审核准则:1、iSo9001:20XX标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\\顾客投诉5、有关合同
审核日期:20XX年10月14日
审核的方式:审核采用的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录,看是看现场,问即与相关负责人交谈;
大家都知道抽样即存在一定的风险,所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责;希望大家理解,希望抱着“有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。
不符合项的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合、一般不符合、观察项
严重不符合:系统性或区域性失效
一般不符合:偶然、孤立的片面的
观察项:缺乏足够的证据,有发展成不符合项的趋势
末次会议时间预计于:20XX-10-14下午17:30召开
请总经理讲话
宣布审核工作正式开始
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篇二:20XX年内部审核首次会议记录
20XX年内部审核首次会议记录
记录人:XXX
时间:20XX.11.12
.地点:环保大厦三楼会议室
主持人:XXX
参加人:XXX、XXX,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:
1、会议由审核组组长XXX主持
2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。
3、审核组组长宣读此次内审的目的:
通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。
4、审核组组长宣读此次内审的范围:
本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·
5、审核组组长宣读此次内审的依据:
1)《20XX年民权县环境监测站质量保证计划》;
2)《实验室资质认定评审准则》;
3)民权县环境监测站质量体系文件。
4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。
6、审核组组长介绍审核人员的分工:
第一组XXX、XXX:负责对质控室、综合室、业
务管理室、质控室的审核第二组XXX、XXX:负责对实验室、办公室的审核
7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:
20XX年11月12日12月3日结束。
8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。
9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。
10、确定末次会议的时间和参加人员。
二〇一二年十一月十二日
篇三:20XX年度内审首次会议记录
江苏石油勘探局特种设备检验检测所20XX年度
内审首次会议记录
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