审核岗位责任制
1.审核各项财务收支,根据财务会计制度,逐笔审核收支,对不符合规定的收支应提出意见,并向领导汇报采取措施进行处理。
2.复核凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是行正确,对于记账凭证还要复核其记账分录,是否符合制度规定,对帐簿要进行抽查,是否符合记账要求。
3.复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求,复核中发现问题和差错应通知有关人员查明原因,更正和处理。
4.复核人员要对审核签署的凭证、帐簿和报表负责。
备用文件
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